Empenhos

Fornecedor: COPASA
  • CPF/CNPJ: 17281106000103
Número Empenho: 2021/138
  • Espécie: 2021
  • Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
  • Projeto Atividade/Ação: MANUT. SECRETARIA DA CÂMARA
  • Elemento Despesa: MANUT. SECRETARIA DA CÂMARA
  • Data Empenho: 11/08/2021
  • Valor Empenho: R$ 46,20
  • Valor Pago: R$ 9.807,60
  • Descrição: Valor que se empenha referente despesa com serviços de fornecimento de água para o prédio sede da Câmara para manutenção das atividades internas da Câmara Municipal referente ao mês de agosto de 2021.
Liquidações
Liquidações

Tabela contendo informações de número, data e valor das liquidações da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 9.807,60
138/2021/8 18/08/2021 R$ 46,20
138/2021/8 18/08/2021 R$ 46,20
138/2021/11 16/11/2023 R$ 9.715,20
Pagamentos
Empenhos da Despesa

Tabela contendo informações de número, data e valor dos pagamentos da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 9.807,60
138/2021/8 06/09/2021 R$ 46,20
138/2021/8 06/09/2021 R$ 46,20
138/2021/11 16/11/2023 R$ 9.715,20