Detalhamento de empenho
Confira abaixo os dados completos do empenho selecionado. Informação disponibilizada conforme Art. 48-A, Inciso I, da LC 101/00 e Art. 7º, Inc. I, alíneas "a" e "d", do Decreto nº 7.185/10.
Fornecedor: COPASA
- CPF/CNPJ: 17281106000103
Número Empenho: 2021/157
- Espécie: 2021
- Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
- Projeto Atividade/Ação: MANUT. SECRETARIA DA CÂMARA
- Elemento Despesa: MANUT. SECRETARIA DA CÂMARA
- Data Empenho: 17/09/2021
- Valor Empenho: R$ 65,94
- Valor Pago: R$ 21.431,88
- Descrição: Valor que se empenha referente despesa com serviços de fornecimento de água para o prédio sede da Câmara para manutenção das atividades internas da Câmara Municipal referente ao mês de setembro de 2021.
Liquidações
Número | Data | Valor |
TOTAL | R$ 21.431,88 | |
---|---|---|
157/2021/9 | 24/09/2021 | R$ 65,94 |
157/2021/9 | 24/09/2021 | R$ 65,94 |
157/2021/12 | 12/12/2023 | R$ 21.300,00 |
Pagamentos
Número | Data | Valor |
TOTAL | R$ 21.431,88 | |
---|---|---|
157/2021/9 | 27/09/2021 | R$ 65,94 |
157/2021/9 | 27/09/2021 | R$ 65,94 |
157/2021/12 | 19/12/2023 | R$ 21.300,00 |