Empenhos

Fornecedor: COPASA
  • CPF/CNPJ: 17281106000103
Número Empenho: 2021/45
  • Espécie: 2021
  • Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
  • Projeto Atividade/Ação: MANUT. SECRETARIA DA CÂMARA
  • Elemento Despesa: MANUT. SECRETARIA DA CÂMARA
  • Data Empenho: 18/03/2021
  • Valor Empenho: R$ 52,72
  • Valor Pago: R$ 12.105,44
  • Descrição: Valor que se empenha referente despesa com serviços de fornecimento de água para o prédio sede da Câmara para manutenção das atividades internas da Câmara Municipal referente ao mês de março de 2021.
Liquidações
Liquidações

Tabela contendo informações de número, data e valor das liquidações da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 12.105,44
45/2021/3 18/03/2021 R$ 52,72
45/2021/3 18/03/2021 R$ 52,72
45/2021/4 26/04/2023 R$ 1.000,00
45/2021/4 29/05/2023 R$ 1.000,00
45/2021/4 12/05/2023 R$ 1.000,00
45/2021/4 26/04/2023 R$ 1.000,00
45/2021/4 29/05/2023 R$ 1.000,00
45/2021/4 12/05/2023 R$ 1.000,00
45/2021/4 02/08/2023 R$ 1.000,00
45/2021/4 26/04/2023 R$ 1.000,00
45/2021/4 29/05/2023 R$ 1.000,00
45/2021/4 12/05/2023 R$ 1.000,00
45/2021/4 12/05/2023 R$ 1.000,00
45/2021/4 02/08/2023 R$ 1.000,00
Pagamentos
Empenhos da Despesa

Tabela contendo informações de número, data e valor dos pagamentos da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 12.105,44
45/2021/3 05/04/2021 R$ 52,72
45/2021/3 05/04/2021 R$ 52,72
45/2021/4 26/04/2023 R$ 1.000,00
45/2021/4 29/05/2023 R$ 1.000,00
45/2021/4 30/11/-0001 R$ 1.000,00
45/2021/4 26/04/2023 R$ 1.000,00
45/2021/4 29/05/2023 R$ 1.000,00
45/2021/4 30/11/-0001 R$ 1.000,00
45/2021/4 28/08/2023 R$ 1.000,00
45/2021/4 26/04/2023 R$ 1.000,00
45/2021/4 29/05/2023 R$ 1.000,00
45/2021/4 30/11/-0001 R$ 1.000,00
45/2021/4 30/11/-0001 R$ 1.000,00
45/2021/4 28/08/2023 R$ 1.000,00