Empenhos

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CAMARA
  • CPF/CNPJ: 33333333333328
Número Empenho: 2021/48
  • Espécie: 2021
  • Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
  • Projeto Atividade/Ação: MANUT.GABINETE CÂMARA MUNICIPAL
  • Elemento Despesa: MANUT.GABINETE CÂMARA MUNICIPAL
  • Data Empenho: 22/03/2021
  • Valor Empenho: R$ 48.000,00
  • Valor Pago: R$ 98.621,40
  • Descrição: Valor que se empenha referente despesa com a folha de pagamento do subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal, referente ao mês de março e diferenta referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2021.
Liquidações
Liquidações

Tabela contendo informações de número, data e valor das liquidações da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 98.621,40
48/2021/3 22/03/2021 R$ 48.000,00
48/2021/3 22/03/2021 R$ 48.000,00
48/2021/4 05/04/2023 R$ 873,80
48/2021/4 05/04/2023 R$ 873,80
48/2021/4 05/04/2023 R$ 873,80
Pagamentos
Empenhos da Despesa

Tabela contendo informações de número, data e valor dos pagamentos da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 98.621,40
48/2021/3 22/03/2021 R$ 48.000,00
48/2021/3 22/03/2021 R$ 48.000,00
48/2021/4 12/04/2023 R$ 873,80
48/2021/4 12/04/2023 R$ 873,80
48/2021/4 12/04/2023 R$ 873,80