Empenhos

Fornecedor: COPASA
  • CPF/CNPJ: 17281106000103
Número Empenho: 2021/63
  • Espécie: 2021
  • Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
  • Projeto Atividade/Ação: MANUT. SECRETARIA DA CÂMARA
  • Elemento Despesa: MANUT. SECRETARIA DA CÂMARA
  • Data Empenho: 19/04/2021
  • Valor Empenho: R$ 57,03
  • Valor Pago: R$ 112.037,10
  • Descrição: Valor que se empenha referente despesa com serviços de fornecimento de água para o prédio sede da Câmara para manutenção das atividades internas da Câmara Municipal referente ao mês de abril de 2021.
Liquidações
Liquidações

Tabela contendo informações de número, data e valor das liquidações da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 112.037,10
63/2021/4 27/04/2021 R$ 57,03
63/2021/4 27/04/2021 R$ 57,03
63/2021/5 19/05/2023 R$ 37.307,68
63/2021/5 19/05/2023 R$ 37.307,68
63/2021/5 19/05/2023 R$ 37.307,68
Pagamentos
Empenhos da Despesa

Tabela contendo informações de número, data e valor dos pagamentos da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 112.037,10
63/2021/4 17/05/2021 R$ 57,03
63/2021/4 17/05/2021 R$ 57,03
63/2021/5 19/05/2023 R$ 37.307,68
63/2021/5 19/05/2023 R$ 37.307,68
63/2021/5 19/05/2023 R$ 37.307,68