Detalhamento de empenho
Confira abaixo os dados completos do empenho selecionado. Informação disponibilizada conforme Art. 48-A, Inciso I, da LC 101/00 e Art. 7º, Inc. I, alíneas "a" e "d", do Decreto nº 7.185/10.
Fornecedor: COPASA
- CPF/CNPJ: 17281106000103
Número Empenho: 2021/80
- Espécie: 2021
- Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
- Projeto Atividade/Ação: MANUT. SECRETARIA DA CÂMARA
- Elemento Despesa: MANUT. SECRETARIA DA CÂMARA
- Data Empenho: 18/05/2021
- Valor Empenho: R$ 62,86
- Valor Pago: R$ 14.758,61
- Descrição: Valor que se empenha referente despesa com serviços de fornecimento de água para o prédio sede da Câmara para manutenção das atividades internas da Câmara Municipal referente ao mês de maio de 2021.
Liquidações
Número | Data | Valor |
TOTAL | R$ 14.758,61 | |
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80/2021/5 | 25/05/2021 | R$ 62,86 |
80/2021/5 | 25/05/2021 | R$ 62,86 |
80/2021/6 | 15/06/2023 | R$ 4.877,63 |
80/2021/6 | 15/06/2023 | R$ 4.877,63 |
80/2021/6 | 15/06/2023 | R$ 4.877,63 |
Pagamentos
Número | Data | Valor |
TOTAL | R$ 14.758,61 | |
---|---|---|
80/2021/5 | 07/06/2021 | R$ 62,86 |
80/2021/5 | 07/06/2021 | R$ 62,86 |
80/2021/6 | 20/07/2023 | R$ 4.877,63 |
80/2021/6 | 20/07/2023 | R$ 4.877,63 |
80/2021/6 | 20/07/2023 | R$ 4.877,63 |