Empenhos

Fornecedor: COPASA
  • CPF/CNPJ: 17281106000103
Número Empenho: 2021/80
  • Espécie: 2021
  • Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
  • Projeto Atividade/Ação: MANUT. SECRETARIA DA CÂMARA
  • Elemento Despesa: MANUT. SECRETARIA DA CÂMARA
  • Data Empenho: 18/05/2021
  • Valor Empenho: R$ 62,86
  • Valor Pago: R$ 14.758,61
  • Descrição: Valor que se empenha referente despesa com serviços de fornecimento de água para o prédio sede da Câmara para manutenção das atividades internas da Câmara Municipal referente ao mês de maio de 2021.
Liquidações
Liquidações

Tabela contendo informações de número, data e valor das liquidações da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 14.758,61
80/2021/5 25/05/2021 R$ 62,86
80/2021/5 25/05/2021 R$ 62,86
80/2021/6 15/06/2023 R$ 4.877,63
80/2021/6 15/06/2023 R$ 4.877,63
80/2021/6 15/06/2023 R$ 4.877,63
Pagamentos
Empenhos da Despesa

Tabela contendo informações de número, data e valor dos pagamentos da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 14.758,61
80/2021/5 07/06/2021 R$ 62,86
80/2021/5 07/06/2021 R$ 62,86
80/2021/6 20/07/2023 R$ 4.877,63
80/2021/6 20/07/2023 R$ 4.877,63
80/2021/6 20/07/2023 R$ 4.877,63